Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen:
Reserves
De reserves worden gevormd conform de door de gemeenteraad genomen besluiten. Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden gedaan conform de daartoe strekkende raadsbesluiten.
Algemene Reserve | |||||||||
Algemene Reserve | Stand per | Bestemming | Incidentele | Structurele | Incidentele | Structurele | Stand per | ||
Algemene reserve (risicobuffer) | 19.881.989 | 6.628.956 | 2.930.125 | 0 | 3.579.700 | 0 | 25.861.371 | ||
Algemene reserve Grondexploitatie | 13.881.680 | 0 | 353.070 | 0 | 0 | 0 | 14.234.750 | ||
Resultaatbestemming | 13.494.948 | -13.494.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 47.258.617 | -6.865.992 | 3.283.195 | 0 | 3.579.700 | 0 | 40.096.121 |
---|
Algemene reserve (risicobuffer)
De algemene reserve is bedoeld als risicobuffer voor het opvangen van incidentele of structurele ontwikkelingen. Anderzijds worden meevallers toegevoegd aan de reserve. In 2022 hebben we via de planning en control cyclus diverse bedragen onttrokken en toegevoegd aan deze reserve.
Algemene reserve Grondexploitaties
De algemene reserve Grondexploitaties is gevormd ter voorkoming van fluctuaties in het resultaat als gevolg van de grondexploitatie. Hiermee wordt een solide buffer gecreëerd voor toekomstige risico's.
Resultaatbestemming reserve
Deze reserve is bedoeld om de resultaatbestemmingen vanuit de planning en control cyclus overzichtelijk te kunnen administreren gedurende een boekjaar. Aan het einde van het boekjaar bedraagt deze reserve nul euro.
Bestemmingsreserves | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | Stand per | Bestemming | Incidentele | Structurele | Incidentele | Structurele | Stand per | ||
Programma 1 | |||||||||
Herindelingsbudget West Betuwe | 283.849 | 0 | 1.715.742 | 0 | 902.170 | 0 | 1.097.421 | ||
Vervangingsinvesteringen ICT | 2.118.517 | 0 | 0 | 540.273 | 0 | 527.575 | 2.131.215 | ||
Vervangingsinvesteringen Facilitaire zaken | 116.850 | 0 | 69.346 | 0 | 9.426 | 176.770 | |||
Revolverende fonds MVI en duurzaamheid | 74.472 | 0 | 9.500 | 0 | 15.100 | 0 | 68.872 | ||
Duurzaamheid (taakveld 0.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 41.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.916 | 35.000 | ||
Afschrijvingslasten (T)huisvesting | 3.646.130 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 3.546.130 | ||
Budgetoverhevelingen | 0 | 6.759.000 | 713.394 | 0 | 3.972.015 | 0 | 3.500.379 | ||
Verkiezingen | 26.954 | 0 | 73.130 | 8.858 | 77.846 | 2.130 | 28.966 | ||
Dekking afschrjving raads- en vergadervoorz. | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | ||
Flexibele Kern personeel | 0 | 0 | 1.554.960 | 0 | 0 | 0 | 1.554.960 | ||
Programma 2 | |||||||||
Bijdrage huisvesting Veiligheidsregio | 1.661.631 | 0 | 0 | 0 | 66.465 | 0 | 1.595.166 | ||
Programma 3 | |||||||||
Grote Infrastructurele projecten | 410.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.643 | ||
Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen | 937.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.901 | ||
Dekking afschrijvingslasten openbare verlichting | 354.298 | 0 | 70.072 | 0 | 16.583 | 407.787 | |||
Bijdrage spoorproject Geldermalsen-Tricht | 627.754 | 0 | 0 | 0 | 153.201 | 0 | 474.553 | ||
Dekking afsch..lasten K+R fietspad Leeuwenstein | 81.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 78.657 | ||
Dekking afschrijvingslasten Dorpsplein Beesd | 242.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 234.429 | ||
Dekking afschrijvingslasten R&R wegen | 929.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.162 | 913.786 | ||
Dekking afschr.lasten Herman Kuijkstraat Oost | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | ||
Dekking afschr.lasten parkeerplaatsen De Pluk | 145.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 140.604 | ||
Rondweg Tuil-Waardenburg | 2.230.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230.485 | ||
Rehabilitatie wegen | 3.901.853 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 127.114 | 3.979.739 | ||
Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 1.038.359 | 0 | 450.000 | 0 | 102.618 | 0 | 1.385.741 | ||
Dekking afschrijvingslasten fietsknelpunten | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | ||
Civiele Kunstwerken | 144.693 | 0 | 56.850 | 0 | 34.854 | 0 | 166.689 | ||
Wegen | 15.053.868 | 0 | 0 | 3.285.462 | 0 | 3.999.999 | 14.339.331 | ||
Openbare verlichting | 284.410 | 0 | 119.961 | 0 | 51.090 | 0 | 353.281 | ||
Glasvezel buitengebied | 190.882 | 0 | 0 | 0 | 40.182 | 0 | 150.700 | ||
Programma 4 | |||||||||
Economisch actieplan | 28.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.008 | ||
Gebiedsfonds | 1.515.537 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 29.110 | 1.524.427 | ||
Dekking afschr.lasten Revitalisering BT Homburg | 757.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.580 | ||
Programma 5 | |||||||||
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen | 714.630 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 144.914 | 659.716 | ||
Dekkingsreserve MFC Haaften | 675.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.113 | 654.506 | ||
Manifest van Lingewaal | 1.287.743 | 0 | 0 | 189.900 | 0 | 247.411 | 1.230.232 | ||
Afschrijving verduurzamen scholen | 0 | 0 | 862.176 | 0 | 0 | 0 | 862.176 | ||
Programma 6 | |||||||||
Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond | 63.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.313 | ||
Dekking afschrijvingslasten sportterreinen | 1.701.185 | 107.000 | 0 | 282.505 | 0 | 77.304 | 2.013.386 | ||
Landschapsontwikkeling/LOP | 318.817 | 0 | 12.500 | 0 | 110.431 | 0 | 220.886 | ||
Opstellen beheerplan Groen | 18.261 | 0 | 4.840 | 0 | 0 | 0 | 23.101 | ||
Vervanging tractie | 569.508 | 0 | 0 | 85.294 | 28.779 | 43.819 | 582.204 | ||
Buitensportaccommodaties | 315.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.828 | ||
Dekking afschrijving verv. Inventaris gymlokalen | 133.034 | 0 | 0 | 14.440 | 0 | 8.448 | 139.026 | ||
Speelplekkenbeleid | 177.329 | 0 | 98.447 | 0 | 111.411 | 0 | 164.365 | ||
Baggeren | 235.471 | 0 | 0 | 0 | 235.471 | 0 | 0 | ||
Dekking afschrijving vervangen bomen en beplanting | 392.400 | 0 | 0 | 332.400 | 0 | 0 | 724.800 | ||
Beschoeiingen | 150.800 | 0 | 0 | 0 | 150.800 | 0 | 0 | ||
Watergangen | 0 | 0 | 879.473 | 0 | 100.100 | 0 | 779.373 | ||
Programma 7 | |||||||||
Leefbaarheid | 289.131 | 0 | 132.500 | 0 | 328.548 | 0 | 93.083 | ||
Kernenbeleid | 969.030 | 0 | 1.500.000 | 0 | 87.094 | 0 | 2.381.936 | ||
Sociaal Domein | 1.199.880 | 0 | 1.667.000 | 0 | 1.325.819 | 0 | 1.541.061 | ||
Dekking afschrijvingslasten MFC De Pluk | 751.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.103 | 729.388 | ||
Steengoed | 0 | 0 | 549.256 | 0 | 205.249 | 0 | 344.007 | ||
Kerngericht werken | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 14.517 | 0 | 185.483 | ||
Programma 8 | |||||||||
Bodemsanering | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | ||
Duurzaamheid (taakveld 7.4) | 2.333.836 | 0 | 0 | 0 | 1.024.690 | 0 | 1.309.146 | ||
Groenonderhoud begraafplaatsen | 440.492 | 0 | 53.734 | 0 | 78.634 | 0 | 415.592 | ||
Zwerfafval | 121.500 | 0 | 60.750 | 0 | 0 | 0 | 182.250 | ||
Klimaatadaptatie | 0 | 0 | 1.535.000 | 0 | 0 | 0 | 1.535.000 | ||
Begraafplaatsten | 550.421 | 0 | 778.808 | 0 | 846.149 | 0 | 483.080 | ||
Programma 9 | |||||||||
Dekking afschrijvingslasten Skaeve Huse | 87.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.721 | ||
Bovenwijkse voorzieningen | 37.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.548 | ||
Dekking afschrijvingslasten WWC Waardenburg | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | ||
Programma 10 | |||||||||
Precariobelasting | 6.318.341 | 0 | 0 | 0 | 3.096.794 | 0 | 3.221.548 | ||
Onderhoud gebouwen | 2.713.354 | 0 | 0 | 487.145 | 0 | 212.541 | 2.987.958 | ||
Subtotaal | 62.289.848 | 6.866.000 | 13.778.021 | 5.698.695 | 13.360.027 | 5.528.604 | 69.743.933 |
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen opgenomen. De aard en reden van de reserves en de toevoegingen en onttrekkingen lichten we per programma toe:
Bestemmingsreserve voor dekking kapitaallasten:
Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ten behoeve van de continuïteit van de vervanging van de bedrijfsmiddelen zijn vervangingsreserves in het leven geroepen. Deze reserves voeden we vanuit de jaarlijkse exploitatie. De kapitaallasten komen ten laste van deze vervangingsreserve. Dit betreft reserves voor:
- Vervanging ICT en facilitaire zaken
- Raads- en vergadervoorzieningen
- Revolverend fonds Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
- Noodstroomvoorziening
- (T)huisvesting
- Openbare verlichting
- Kiss en Ride fietspad Leeuwenstein
- Herinrichting Dorpsplein Beesd
- Reconstructies en rehabilitaties wegen
- Herinrichting Herman Kuijkstraat Oost
- Aanleg parkeerplaatsen De Pluk
- Rehabilitatie Wegen
- Fietsknelpunten
- Revitalisering bedrijventerrein Homburg
- Inventaris gymlokalen
- Verduurzaming scholen
- Onderhoud buitenkant schoolgebouw
- MFC Haaften
- Manifest van Lingewaal
- Sportterreinen
- Tractiemiddelen buitendienst
- Vervangen bomen en beplanting
- MFC De Pluk
- Skaeve Huse
- WWC Waardenburg
Herindelingsbudget West Betuwe
Voor de vorming van de gemeente West Betuwe wordt via het Gemeentefonds een tijdelijke bijdrage in deze kosten gegeven. De niet uitgegeven middelen storten we in deze reserve. In 2022 hebben we 1.715.742 euro toegevoegd aan deze reserve vanuit de algemene uitkering. De overige onttrekkingen zijn gedaan voor het opvangen van kosten als gevolg van de fusie.
Budgetoverhevelingen
Voor activiteiten die om verschillende redenen in een boekjaar niet tot uitvoering zijn gekomen besluit de raad om deze over te hevelen naar een volgend boekjaar. Via de resultaatbestemming beslist de raad hierover. Om dit goed te administreren gebruiken we deze reserve.
Verkiezingen
Deze reserve is voor de egalisering van de kosten van de verkiezingen. Het saldo bedraagt ultimo 2022 bijna 29.000 euro.
Flexibele Kern personeel
Deze reserve is bedoeld om de kosten te dekken voor werkzaamheden/opdrachten waar we geen vaste formatie voor hebben, maar wel graag door vast personeel willen laten uitvoeren (en niet door inhuur). Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 1.554.960 euro. Bij de perspectiefnota 2023 is besloten om over de jaren 2022 tot en met 2025 3 miljoen in deze reserve te storten, waarvan 300.000 euro in 2022. Daarnaast is ook ruim 1.200.000 euro in deze reserve gestort als gevolg van de overschotten op personeelsbudgetten en inhuurbudgetten. Dit heeft de raad besloten bij de decemberwijziging 2022.
Bijdrage huisvesting veiligheidsregio
Deze reserve is bedoeld voor de gedeeltelijke dekking van de vergoeding van de huisvestingslasten door de gemeente aan de veiligheidsregio. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 ongeveer 1.596.000 euro.
Grote infrastructurele projecten
Bij vaststelling van de begroting 2020 is besloten om het saldo van de bestemmingsreserve herinrichting Rijksstraatweg ad 410.643 euro te bestemmen voor grote infrastructurele projecten. In 2022 waren er geen onttrekkingen en bedraagt het saldo ultimo 2022 410.643 euro.
Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen
Voor de herinrichting van openbare gebieden in het centrum zijn in het verleden (deel)budgetten geoormerkt. Alle deelbudgetten zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 938.000 euro.
Bijdrage Spoorproject Geldermalsen - Tricht
In 2016 is besloten om voor het project Spoorverbreding Tricht de bestemmingsreserve Bijdrage Spoorproject Geldermalsen – Tricht te vormen.
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 475.000 euro.
Bestemmingsreserve rondweg Tuil/Waardenburg
Deze bestemmingsreserve is voor de gemeentelijke bijdrage voor de rondweg. In 2021 is 1.650.000 euro toegevoegd als nieuw beleid voor deze rondweg. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 2.200.000 euro.
Dijkversterking Gastvrije Waaldijk
De planuitwerkingsfase van de twee dijkversterkingsprojecten komt tot een afronding. De dijkversterkingsmaatregelen en meekoppelkansen zijn inmiddels concreet. In de tweede helft van 2020 zijn de (financiële) afspraken over de meekoppelkansen opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve afgerond 1.385.741 euro.
Civiele Kunstwerken
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud aan de civiele kunstwerken gelijkmatig over de jaren te verdelen zolang er geen actueel beheerplan van is. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve ongeveer 167.000 euro.
Onderhoud wegen
Voor het beheer en onderhoud van wegen is deze systeemreserve ingesteld. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve 6.318.000 euro. In 2022 hebben we per saldo ruim 715.000 euro onttrokken uit deze reserve voor de gemaakte kosten vanuit het beheerplan Wegen.
Openbare verlichting
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud aan de openbare verlichting gelijkmatig over de jaren te verdelen zolang er geen actueel beheerplan van is. Ultimo 2022 was het saldo van deze reserve afgerond 353.000 euro.
Glasvezel buitengebied
Deze bestemmingsreserve is gevormd omdat de kosten en opbrengsten van het meerjarige project niet samen vallen. Ultimo 2022 was het saldo van deze reserve afgerond 151.000 euro.
Economisch actieplan
Deze bestemmingsreserve voormalig Geldermalsen is ter stimulering van economische activiteiten. Ultimo 2022 was het saldo van deze reserve afgerond 28.000 euro.
Gebiedsfonds centrum Geldermalsen
Het Gebiedsfonds Centrum is in 2016 ingesteld om financiële middelen te reserveren waarmee een aantal deelprojecten in het centrum van Geldermalsen kunnen worden uitgevoerd. Door het reserveren van deze middelen is er een financiële basis om de voorbereiding van projecten te kunnen starten. Het gaat daarbij om de deelprojecten Vernieuwing Geldersestraat en Kwaliteitsslag jachthaven en Lingepark. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 1.524.000 euro.
Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Deze reserve is voor de dekking van de kosten voor de pilot voor het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 63.000 euro.
Landschapsontwikkeling
Vanuit deze reserve zijn middelen gereserveerd voor plannen die het (cultuurhistorisch) landschap versterken. De provincie, die bijdraagt aan de meeste projecten, betrekken we ook bij het opstellen van de plannen. Uit deze reserve bekostigen we de kosten van de jaarlijkse uitvoeringsplannen. Ultimo 2022 bedraagt de reserve afgerond 221.000 euro.
Opstellen/actualisatie beheerplan groen
Jaarlijks wordt een bedrag van 4.840 euro toegevoegd aan deze bestemmingsreserve, die is bestemd voor de kosten van het opstellen van het beheerplan groen. De stand van de bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 23.000 euro.
Buitensportaccommodaties
Deze reserve heeft het doel om renovatie van buitensportaccommodaties mogelijk te maken.
Ultimo 2022 bedraagt het saldo van deze reserve afgerond 316.000 euro.
Speelplekkenbeleid
Bij het vaststellen van de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra is besloten een bestemmingsreserve speelplekkenbeleid te vormen voor toekomstige uitgaven. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van deze reserve afgerond 164.000 euro.
Baggeren
Bij de vaststelling van het beleidsplan Watergangen is besloten om deze reserve op te heffen en het aanwezige saldo toe te voegen aan de nieuw gevormde reserve Watergangen. Ultimo 2022 bedraagt het saldo nul euro.
Beschoeiingen
Bij de vaststelling van het beleidsplan Watergangen is besloten om deze reserve op te heffen en het aanwezige saldo toe te voegen aan de nieuw gevormde reserve Watergangen. Ultimo 2022 bedraagt het saldo nul euro.
Onderhoud Watergangen
Bij de vaststelling van het beleidsplan Watergangen is besloten om deze reserve in te stellen voor het beheer en onderhoud voor beschoeiingen, duikers, baggeren en watergangen. In 2022 is per saldo ruim 779.000 euro toegevoegd aan deze reserve voor de kosten vanuit het beheerplan. Dit komt grotendeels uit de op te heffen reserves Baggeren en Beschoeiingen.
Leefbaarheid
Deze reserve is bedoeld voor het bekostigen van leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve afgerond 93.000 euro.
Kernenbeleid
Deze reserve is bedoeld om invulling te geven aan het kerngericht werken. In 2022 is conform perspectiefnota 2023 1,5 miljoen euro toegevoegd aan deze reserve. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve afgerond 2.382.000 euro.
Sociaal Domein
De reserve is bedoeld voor egalisatie van de transitiekosten van het beleidsplan "Bouwen aan sociale kracht". Per saldo hebben we ruim 341.000 euro toegevoegd aan deze reserve, omdat de kosten voor jeugd-wmo lager zijn dan begroot in 2022. Daarnaast zijn de transitiekosten 2022 onttrokken uit deze reserve. Ultimo 2022 bedroeg het saldo van deze reserve afgerond 1.541.000 euro.
Steengoed
Deze reserve is bedoeld voor de bekostiging van het groot onderhoud van de dorpshuizen. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 344.007 euro.
Kerngericht werken
Kerngericht werken is een filosofie en werkwijze om in de kernen samen met inwoners en partners naar problemen en kansen te kijken en te handelen. Bij de perspectiefnota 2023 is besloten om 2.000.000 euro verdeeld over 4 jaar te storten in de bestemmingsreserve kerngericht werken. Dit bedrag is bedoeld voor projecten in de kernen op initiatief vanuit de gemeente. In 2022 is conform de perspectiefnota 200.000 euro gestort in deze bestemmingsreserve en 15.000 euro onttrokken. Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 185.000 euro.
Bodemsanering
De reserve is dit jaar geheel ingezet voor de bodemsanering bij en rioleringsproject in Tricht. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 nihil.
Duurzaamheid
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 1.309.000 euro en is gelabeld voor maatregelen op gebied van duurzaamheid. In 2022 is 1.025.000 euro onttrokken. Het grootste gedeelte hiervan was voor verduurzamingsmaatregelen van scholen.
Groenonderhoud begraafplaatsen
Deze bestemmingsreserve van de voormalige gemeente Neerijnen heeft als doel egalisatie van het saldo van de lasten van beheer en onderhoud en de baten uit begraafplaatsen. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van de reserve afgerond 416.00 euro.
Zwerfafval
De heffing van 3,30 euro per huishouden uit de afvalstoffenheffing voegen we ten gunste van zwerfafval toe aan deze reserve ten behoeve van zwerfafvalacties. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van de reserve afgerond 182.000 euro
Klimaatadaptatie
Doel van deze reserve is om de extra kosten voor klimaatadaptie voor de periode 2023 tot en met 2025 die vooralsnog door de gemeente zelf gedragen moeten worden te dekken. Want op 27 september 2022 stelde de gemeenteraad de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en het LAS-maatregelenprogramma
vast. De raad heeft daarmee het beleid en de activiteiten bepaald ten aanzien van droogte, natte, hitte en overstroming. Ten aanzien van klimaatadaptatie is door de raad gesteld dat deze, in navolging van de kosten voor de energietransitie, budgetneutraal verwerkt worden in de begroting. Gelden die we van het Rijk ontvangen, worden ingezet. Tot nu toe is er geen zicht op concrete bijdragen vanuit het Rijk voor de kosten van klimaatadaptatie (in tegenstelling tot de in de meicirculaire 2022 aangekondigde middelen voor de energietransitie). Bij de begroting 2023 is besloten 1.535.000 euro te storten in deze reserve.
Bovenwijkse investeringen
Deze reserve van de voormalige gemeente Neerijnen is bedoeld om de kosten van bovenwijkse voorzieningen te dekken uit bijdragen uit gemeentelijke en particuliere grondexploitaties. De reserve bedraagt ultimo 2022 afgerond 38.000 euro.
Precariobelastingen
In 2013 is de bestemmingsreserve Precariobelastingen ingesteld op basis van het raadsbesluit van 24 september 2013 van de voormalige gemeente Geldermalsen. Besloten is de gehele opbrengst voor 2013 te storten in deze reserve en deze pas aan te wenden als algemeen dekkingsmiddel nadat de belastingen ontvangen zijn en de aanslagen onherroepelijk zijn geworden. In 2022 is voor ongeveer 3,1 miljoen onttrokken aan het reserve voor het bekostigen van nieuw beleid. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van de reserve afgerond 3.222.000 euro.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten van de gemeentelijke gebouwen gelijkmatig over de jaren te verdelen. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van deze reserve afgerond 325.000 euro.